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    集團公司第一批次內部審計工作已于2022年8月中旬順利結束,為深入開展內部審計工作,進一步促進各部門、各下屬企業健立建全內控制度,集團公司內控和審計委員會啟動了第二批次的內部審計工作。根據本批次內部審計安排,2022年10月下旬開始,集團公司規控部牽頭負責,具體實施第二批次的內部審計工作。

    2022年10月24日上午9點,集團公司黨委委員、紀委書記洪毅主持召開本次審計工作進點見面會,集團公司規控部、四川巨豐會計師事務所審計組和集團被審計部門(下屬企業)有關負責人參會。

    見面會上,四川巨豐會計師事務所執行董事於紅就本次審計工作的審計范圍、內容、依據、重點、原則和方法向參會人員做了詳細介紹,并代表審計單位作了工作和紀律承諾。各被審計單位有關負責人先后作了表態發言,紛紛表示,一定會將本次審計工作作為堵塞運營漏洞、提升管理水平、促進制度建設的重要契機,將全力配合審計組的各項工作,嚴格遵守各項紀律要求,及時提供真實、完整的文件材料,耐心作好解釋說明,客觀看待審計發現的各項問題。

    最后,洪毅同志代表集團內控和審計委員會就做好此次審計工作,提出了工作要求。一是統一思想,提高認識。各被審計單位要充分認識審計工作的重要性。此次審計工作是對各被審計單位日常運營情況進行的一次體檢,對經營管理過程中存在的問題做到“早發現”、“早提醒”、“早糾正”,希望被審計單位嚴肅認真對待此次審計工作,確保審計工作的順利開展。二是實事求是,積極配合。被審計單位由分管負責人牽頭,組織專班,明確專人負責本次內審工作,向審計組提供真實、準確、完整的審計資料,嚴禁弄虛作假、欺上瞞下、敷衍塞責等行為。審計組在審計期間,依法審計,嚴格遵守紀律,牢固樹立“依法、程序、文明、質量”的審計理念,做到依法、文明、廉潔審計。三是充分溝通,學習提高。被審單位與審計組要充分、及時溝通。被審計單位員工利用本次內審機會向專業人員學習相關專業知識,提高專業水平,審計組也要對各單位存在的不適應公司發展的制度、規范提出修改意見。四是舉一反三,確保質效。被審計單位通過本次內審,以點概面,全面梳理經營管理過程中存在的問題,實行點對點、面對面交辦問題清單,落實整改責任人,明確整改內容,確定整改時限,并及時反饋整改事項辦理結果,推進整改問題落實到位。

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